審計(jì)服務

內(nèi)部審計(jì)

內(nèi)部審計(jì)—&>>±mdash;彙成最擅長(cháng)的(ε≤de)審計(jì)

    企業(yè)投資者除了(le)最關心經營效益情況≈∑外(wài)往往還(hái)非常關注企業(yè)經營的¶‌‌(de)安全性,以及直接經營者在執行(xíng)經營管理(lǐ)制(zh왣™≠)度時(shí)是(shì)否有(yǒu)違規?‍ε财務核算(suàn)的(de)信息是(shì)否是(shì)真實的('☆∑★de)和(hé)全面的(de)?最終可(kě)供分(f≈♣≈γēn)配的(de)利潤有(yǒu)多(duō)少(shǎo)?這​∞(zhè)些(xiē)信息隻有(yǒu)通(tōng)過第三方的(de)專₩≤©€業(yè)審計(jì)得(de)出最終結論,了(le)卻股東(dōn​✔☆‌g)們的(de)心事(shì)。
     
    內(nèi)部審計(jì)業(yè)務主要(y&&λ ào)包括: 
    ● 監督內(nèi)部控制(zhì)審計(jì↔♦λ↓) ● 檢查财務信息和(hé)經營信息審計(jì)
    ● 評價經營活動的(de)效率和(hé)效果審計(jì) ● 評價對(€<duì)法律法規的(de)遵守情況審計(jì∏≠σ) 
     
    內(nèi)部審計(jì)所需資料:

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